Maestría en Auditoría y Gestión Pública
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Examinando Maestría en Auditoría y Gestión Pública por Materia "Actividades, actuaciones, contrataciones públicas, control interno"
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Ítem Control interno en las contrataciones públicas de la Municipalidad Provincial de Cotabambas departamento de Apurímac año 2023(Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI, 2024-10-01) Condori Ñahui, Nancy; Lozano Rodríguez, Oscar; Reyes Luna Victoria, Roger EdmundoEl estudio de investigación, titulado "Control Interno en las Contrataciones Públicas de la Municipalidad Provincial de Cotabambas Departamento de Apurímac año 2023", tuvo como objetivo establecer la relación entre el control interno y las contrataciones públicas en dicha entidad. Se clasificó como una investigación aplicada con diseño no experimental y enfoque correlacional. La población comprendió a 42 miembros del personal administrativo, y se utilizó una muestra no probabilística. La recopilación de datos se llevó a cabo mediante encuestas utilizando cuestionarios en escala de Likert, validados por juicio de expertos y con confiabilidad verificada mediante el alfa de Cronbach (0.845 para control interno y 0.871 para contrataciones públicas). Los resultados revelaron que el 57.1% percibe un nivel moderado de control interno, y el 81% considera aceptables las contrataciones públicas. La conclusión principal señala una relación significativa y positiva de grado moderado entre el control interno y las contrataciones públicas, respaldada por una correlación estadísticamente significativa con un valor de p de 0.008 y un coeficiente de correlación rho de 0.401. Estos hallazgos contribuyen a la comprensión de la gestión interna en las contrataciones públicas de la Municipalidad de Cotabambas, proporcionando información valiosa para la mejora continua y la eficacia en sus procesos.Ítem Control interno y su incidencia en las contrataciones públicas en el Hospital La Caleta de Chimbote 2024(Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI, 2025-08-13) Carrasco Swayne, Yasmin Minelly; Egoavil Cueva Gil, Isaac Augusto; Carbajal García, Luis OmarEl presente informe de tesis tuvo como objetivo, determinar la incidencia del Control Interno en las Contrataciones Públicas del Hospital La Caleta de Chimbote 2024. Metodológicamente, cuantitativo, básica, de diseño experimental de corte transversal y de alcance correlacional, para el recojo de contenido se ejecutó una encuesta a través de cuestionarios dirigida a 30 colaboradores del área de contrataciones determinando mediante una Rho de Pearson de 0,879, que hay una correlación significativa entre ambas variables. Asimismo, el p-valor es 0.000 lo que significa que se rechaza la hipótesis nula. En cuanto al primer objetivo específico, existe una incidencia significativa entre ambas. Asimismo, el p-valor es 0.000 es decir se rechaza la hipótesis nula. En relación al segundo objetivo específico, los resultados revelan un coeficiente de correlación de (r = 0.766), que indica que existe una correlación positiva alta entre la dimensión y la variable. Asi mismo tiene un p-valor de 0.000, por ende, se rechaza la hipótesis nula (H0). En efecto, existe una incidencia significativa entre ambas. Respecto al tercer objetivo específico, los resultados muestran un coeficiente de correlación de (r = 0.692), lo que indica que existe una correlación positiva alta entre la dimensión y la variable. Del mismo modo tiene un p-valor de 0.000, por ende, se rechaza la hipótesis nula (H0). En efecto, existe una incidencia significativa entre ambas. Concluyendo que el control interno tiene una incidencia significativa con las contrataciones públicas en el Hospital La Caleta.